MIRO转包 PO 的发票收据
在该活动中完成发票校验。
后勤®物料管理®采购®采购订单®后继功能®后勤发票校验
1. 如果弹出输入公司代码 对话框,输入 公司代码 1000然后选择回车。
2. 在 输入接收的发票:公司代码1000屏幕上,从业务处理下拉菜单中选择 1 发票,然后输入以下值并选择 回车:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
发票日期 | <凭证日期> | |
金额 | <发票金额> | 含税金额 |
计算税额 | X | |
税率 | J1 | |
税额 | 系统自动计算 | |
参照 | <供应商发票号> | |
标签采购订单参考 | ||
采购订单/计划协议 | 输入采购订单号 | |
格式 | 全部信息 |
1. 选择 过账。
发票已过账。
在此活动中使用发票凭证上的清单概览完成发票校验。
后勤®物料管理®后勤发票校验®进一步处理®显示发票凭证的清单
1. 在 显示发票凭证的清单 屏幕上,输入下列值:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
公司代码 | 公司代码 1 (1000) | |
凭证日期 | <凭证日期> | |
源和状态 | 标记“发票已联机校验” |
1. 选择 执行。
1. 提取信息,校验发票凭证。
2. 在 显示发票凭证的清单 列表屏幕上,选中相应行选择您的发票。
3. 选择按钮后继凭证,显示后续凭证。
如果存在不止 1 个后续凭证,则在可选择凭证类型的位置弹出选择窗口。标记该行并选择按钮 选择。
已查看发票凭证并且已校验分配的总账科目。
您在本活动中将过账付款。
使用本文档中的主数据完成业务情景应付账款 (158)业务流程文档中所描述的所有活动(章节使用自动付款程序过账付款 和 手动过账付款)。