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SAP最佳业务实践:外委生产(249)-6委外采购发票校验

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SAP最佳业务实践
发布2018-03-27 15:45:25
8860
发布2018-03-27 15:45:25
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文章被收录于专栏:SAP最佳业务实践

MIRO转包 PO 的发票收据

在该活动中完成发票校验。

后勤®物料管理®采购®采购订单®后继功能®后勤发票校验

1. 如果弹出输入公司代码 对话框,输入 公司代码 1000然后选择回车。

2. 在 输入接收的发票:公司代码1000屏幕上,从业务处理下拉菜单中选择 1 发票,然后输入以下值并选择 回车

字段名称

用户操作和值

注释

发票日期

<凭证日期>

金额

<发票金额>

含税金额

计算税额

X

税率

J1

税额

系统自动计算

参照

<供应商发票号>

标签采购订单参考

采购订单/计划协议

输入采购订单号

格式

全部信息

1. 选择 过账。

发票已过账。

MIR5查看转包 PO 的发票收据

在此活动中使用发票凭证上的清单概览完成发票校验。

后勤®物料管理®后勤发票校验®进一步处理®显示发票凭证的清单

1. 在 显示发票凭证的清单 屏幕上,输入下列值:

字段名称

用户操作和值

注释

公司代码

公司代码 1 (1000)

凭证日期

<凭证日期>

源和状态

标记“发票已联机校验”

1. 选择 执行

1. 提取信息,校验发票凭证。

2. 在 显示发票凭证的清单 列表屏幕上,选中相应行选择您的发票。

3. 选择按钮后继凭证,显示后续凭证。

如果存在不止 1 个后续凭证,则在可选择凭证类型的位置弹出选择窗口。标记该行并选择按钮 选择。

已查看发票凭证并且已校验分配的总账科目。

过账付款应付账款 (158)

您在本活动中将过账付款。

使用本文档中的主数据完成业务情景应付账款 (158)业务流程文档中所描述的所有活动(章节使用自动付款程序过账付款手动过账付款)。

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自微信公众号。
原始发表:2016-08-30,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

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